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數(shù)萬到數(shù)十萬不等 創(chuàng)業(yè)板、北交所公司普增內控審計預算
來源:證券時報網作者:e公司 曾劍2024-11-15 17:22

11月14日晚間,建科智能(300823)披露,公司擬聘請容誠會計師事務所(下稱“容誠所”)擔任其2024年度審計機構,聘期一年。公司擬支付給容誠所的審計費用為68萬元,較上一期審計費用同比上升21.43%。建科智能審計費用同比上漲的原因在于其新增了內部控制審計工作;公司年報審計費用為56萬元,與去年相同。

證券時報·e公司記者注意到,近期宣布新增內控審計費用的創(chuàng)業(yè)板公司不在少數(shù)。博思軟件(300525)于14日晚間宣布擬聘任華興會計師事務所為2024年度審計機構。公司2024年度財務報表審計費用與2023年度持平,均為169.6萬元;新增內控審計費用21.2萬元。

在此之前,阿爾特(300825)于11月13日公告,擬續(xù)聘立信會計師事務所為2024年度審計機構。其中,年報審計收費60萬元,同比增長20%;新增內控審計費用20萬元。

此外,協(xié)昌科技(301418)、三諾生物(300298)、隆利科技(300752)、立昂技術(300603)、唯科科技(301196)等諸多創(chuàng)業(yè)板公司也在今年新增了內控審計。其內控審計費用從數(shù)萬元到30多萬元不等。

創(chuàng)業(yè)板公司集體新增內控審計源于監(jiān)管層明文要求。

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去年12月15日,財政部、證監(jiān)會發(fā)布《關于強化上市公司及擬上市企業(yè)內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知》(下稱“《通知》”)?!锻ㄖ诽岢?,各上市公司應嚴格按照有關要求,持續(xù)優(yōu)化內部控制制度,加強內部控制評價和審計;在披露年報之時,需披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內控審計報告。

文件指出:“目前尚未按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系要求實施內部控制審計的創(chuàng)業(yè)板和北交所上市公司,應自披露公司2024年年報開始,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內控審計報告。”

《通知》的發(fā)布意味著:從2024年年報起,所有上市公司及IPO企業(yè)均需出具內控審計報告。

記者注意到,創(chuàng)業(yè)板公司在聘任審計機構的公告中,基本都明確了財報審計和內控審計兩塊內容。

北交所方面,據記者不完全統(tǒng)計,自今年5月以來,宣布聘任審計機構的30余家北交所公司中,近20家明確今年有內控審計。10多家北交所公司的公告未提及“內部控制”抑或是“內控”。11月15日,記者曾致電其中數(shù)家公司,對方則表示今年會增加內控審計,具體費用將和會計師事務所協(xié)商確定。

北交所公司的內控審計費用預算少則五六萬元,以10萬左右價位居多。也有公司年度審計“加量不加價”。如中草香料(920016)宣布,其本期審計收費與上一期審計收費一致,均為25萬元。其中,本期年報審計費用20萬元,內控審計費用5萬元,而上一期的25萬元全部為年報審計費用。

在知名財稅審專家、資深注冊會計師劉志耕看來,上市公司普增內控審計對于公司治理有顯著的正面影響。在公司運營層面,更完善的內控可以幫助企業(yè)減少庫存、強化應收賬款管理,有效降低代理成本,提高公司效益;在決策層面,內控審計報告也是管理層了解企業(yè)運營及管理真實狀況的重要手段,能夠提供企業(yè)風險控制能力和狀況的客觀評估,幫助管理層在制定戰(zhàn)略決策、業(yè)務拓展計劃或內部資源分配方案時,充分考慮內部控制的現(xiàn)狀和風險,從而提升對企業(yè)的治理水平,最終提高上市公司質量。

他還認為,上市公司擁有更完善的內控制度可以降低代理成本,提升企業(yè)的市場價值和競爭力,提高投資者對企業(yè)的信心,降低投資風險。

“當然,內控審計報告也有其局限性,由于審計局限于證據的收集和評價,存在一定的誤差和不確定性,所以,內控審計報告也不能保證企業(yè)內部控制制度完全合規(guī)和有效?!眲⒅靖硎?。

責任編輯: 趙黎昀
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